送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-16 14:43

你好!這個公司是計入借,管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,福利費。

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你好!這個公司是計入借,管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,福利費。
2024-08-16 14:43:35
你好,你們單位承擔的做營業外支出不可以抵扣的
2024-08-02 19:01:40
同學 收到賠償 借 銀行存款 ? 貸 其他應付款 賠付的時候 借 管理費用 ? ? 其他應付款 ? ? 貸 銀行存款? 要開發票。
2022-03-07 17:09:59
可以的,憑賠償協議支付
2024-09-11 16:30:26
同學你好, 如果全額打給員工 收款時 借,銀行存款 貸,其他應付款 給員工 借,其他應付款 貸,銀行存款;
2022-02-28 14:21:32
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