老師,整個業務分錄怎么連接起來 問
借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借銀行存款 貸其他應付款 答
老師好,麻煩幫我看下唄,就是個體戶的老板,發現有一 問
你好,肯定有勞動合同,需要解除才可以的上傳這個資料 答
老師,公司支付長期借款利息,正確分錄是:借方:應付利 問
跨年了就不能直接沖了,要調整利潤分配 借:應付利息 貸;利潤分配-未分配利潤 答
老師,這個填在哪一行?沒超30萬,小規模 問
那么換算為不含稅稅收入跟普票合計填報 答
老師,開票勞務*人工費 需要繳納印花稅嗎,如果繳納 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

老師:像這種查不出繳納的增值稅,我能這樣做賬不,借:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 借:營業外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅
答: 關鍵是你得查出5月是什么原因少交了?
第三點:借銀行存款,營業外支出,貸:工程物資,這里銀行存款哪里來的?買了?那需要應交稅費應交增值稅進項稅額,主營業務收入,結轉銷售成本?
答: 處置業務,不用確認收入和結轉成本?謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外購固定資產是:借:固定資產 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款等出售存貨是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷)那用存貨去換購固定資產改怎么寫呢
答: 借固定資產 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款 借應付賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業務成本貸庫存商品。








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