送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-08-12 15:57

您好,是什么時候的沒有錄上了

心靈美的檸檬 追問

2024-08-12 16:01

2023年的了,抵扣了的發票沒有入賬

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 16:02

這個金額不大的話,直接入當年有費用,金額大,計入以前年度損益調整

心靈美的檸檬 追問

2024-08-12 16:08

3萬多入以前年度損益調整的話是做在這個月是嗎?

心靈美的檸檬 追問

2024-08-12 16:09

那是做借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-進項稅費,應付賬款—公司?

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 16:10

這個進項不用做了,你不是抵扣了嗎

心靈美的檸檬 追問

2024-08-12 16:12

是抵扣了但是不用做進去嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 16:13

意思你先抵扣了,賬是沒做的,是吧

心靈美的檸檬 追問

2024-08-12 16:13

為啥不用做?謝謝  老師

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 16:14

如果沒有做,就是你這樣做的

心靈美的檸檬 追問

2024-08-12 16:14

是這樣的 老師

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 16:15

那就是你前面做的分錄

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相關問題討論
你好,最好是在2021年,發票有時間規定
2022-01-05 23:37:28
你好,最好是當月做賬的,尤其是費用類的。
2022-04-07 09:17:23
你好,最好是計入到2021年,因為有開票時間
2022-01-05 23:12:42
學員你好,計入待認證即可的
2022-08-03 17:50:51
您好,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額, 需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024-09-21 13:35:52
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