老師公司在抖音上面開團(tuán)購(gòu)訂單,然后游客在抖音上 問
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。 答
找郭老師,有問題請(qǐng)教 問
同學(xué)你好 老師不在線 答
這個(gè)怎么做分錄啊老師 問
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱就是我們實(shí)際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

我公司是銷售石材順帶安裝,所以有人工費(fèi),請(qǐng)問我公司開給對(duì)方公司勞務(wù)費(fèi)30萬,是否需要成本票勞務(wù)費(fèi)抵支出,還是可以用材料費(fèi)抵支出,意思是開出去什么類目的發(fā)票,支出成本就應(yīng)該是什么類目的,開出勞務(wù),支出的票也是勞務(wù)對(duì)嗎?
答: 如果公司給對(duì)方公司開具了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以在勞務(wù)費(fèi)支出中扣除。 企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準(zhǔn)予扣除。勞務(wù)費(fèi)不屬于工資薪金,所以不能在工資薪金中扣除,應(yīng)該在勞務(wù)費(fèi)支出中扣除。 因此,如果公司給對(duì)方公司開具了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以在勞務(wù)費(fèi)支出中扣除。
我們用的別的公司掛靠和國(guó)企簽項(xiàng)目合同 我們給他們開材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們成本票是不也必須和這個(gè)材料費(fèi)發(fā)票對(duì)應(yīng)上 就是開出去什么材料 就要購(gòu)進(jìn)什么材料 剩下的就是我們的成本 五金用品 人工費(fèi)這些 是嗎老師
答: 你好對(duì)的 是這做么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
成本也有材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)也可以通過勞務(wù)成本核算嗎
答: 您好, 你們公司是主營(yíng)什么的了?









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