
當月開具當月紅沖的發票要做賬嗎?如果是跨月紅沖怎么做賬呢,稅額需要調整嗎
答: 你好,當月開具的當月作廢不需做賬,跨月的紅沖才需做賬
1.月底開具的轉賬支票對方單位沒去兌付,我單位應該如何做賬(可不可以把這筆憑證直接調整到下個月)?2.如果支票超期仍未兌付,或者兌付時各種原因支票要重開,又要怎么做賬
答: 月底沒兌現,就不用做賬。等銀行回單下賬后再做賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
接受虛開普通發票,稅務機關讓做納稅調整,我當時是做的業務招待費支出,調完申報表后,讓我還做賬務調整,這個賬務調整有必要做嗎?稅務機關讓我做以前年度損益調整,如果做的話我是調出稅金還是調出發票總金額(價稅合計)
答: 您好,根據您的描述,您可以不做賬務調整,按無票支出處理。因為業務招待費是限額扣除,所以需要將已抵扣的部分需要轉出。






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陽老師 解答
2018-05-10 11:59
陽光 追問
2018-05-10 13:44
陽老師 解答
2018-05-10 18:42