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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-29 17:56

你好!這個(gè)算是債務(wù)重組的一種

lishiyan 追問(wèn)

2024-07-29 18:01

那就是按照債務(wù)重組的那種處理方法沒(méi)有錯(cuò)吧?;抵債的資產(chǎn)入賬及相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),差額或借或貸,沖應(yīng)收賬款,是吧,老師?

宋生老師 解答

2024-07-29 18:01

你好,是的,就是你說(shuō)的這樣子做。

lishiyan 追問(wèn)

2024-07-29 18:05

好的,明白老師,非常感謝老師、

宋生老師 解答

2024-07-29 18:06

你好!不用客氣的了

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你好!這個(gè)算是債務(wù)重組的一種
2024-07-29 17:56:18
簽署相互抵債的三方協(xié)議。賬務(wù)上你將應(yīng)收賬款母公司的名下。
2024-07-16 09:41:48
根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進(jìn)行如下記賬。 1、將900萬(wàn)的房屋價(jià)值記入應(yīng)收賬款,該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。 2、將160萬(wàn)的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為我們單位。 3、將740萬(wàn)的貨款記入應(yīng)付賬款,其對(duì)應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。 因此,我們單位記賬時(shí)必須將上述三項(xiàng)費(fèi)用分開(kāi)記賬,以準(zhǔn)確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
2023-03-01 12:58:33
你好 是的,放到營(yíng)業(yè)外支出的 非關(guān)聯(lián)的吧 以低于債務(wù)計(jì)稅成本的現(xiàn)金償還債務(wù),債權(quán)人應(yīng)當(dāng)將重組債權(quán)的計(jì)稅成本與收到的現(xiàn)金或者非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價(jià)值之間的差額,確認(rèn)為當(dāng)期的債務(wù)重組損失,沖減應(yīng)納稅所得
2022-01-03 09:02:01
同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣做
2023-06-20 09:52:10
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