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請問一下原材料暫估入庫的數量與單價及金額。有期初結存,本期購入和本期發出,目前計算領用原材料時(采用月末加權平均法)請問原材料暫估入庫的也要計算嘛?計算到本期入庫那里嘛?
老師:你好!我們公司進原材料有偶爾幾單是用私戶轉賬的,沒發票,但那些有發票的原材料,不夠支出,像這樣沒發票的情況下,要怎么做完整的會計分錄呢?
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負數了,可以暫估一下讓他變正數,取得發票,在充賬,是合理的對不就是沒有原材料發票小規模,發票沒法抵扣就沒要
老師我們是制造企業,我的原材料料進來都是暫估入賬的,借:原材料 貸:應付賬款--暫估 我收到原材料發票我是按原材料入庫的分錄負數做的沒問題吧!
原材料已經付款,貨先到的按含稅暫估,那生產部門領用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題我應該怎么做分錄才好





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