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老師,我的公司賬以前非常亂,資產負債往來類對不上,我想把它調準確,比如調減以前年度其他應收款余額100萬,調減短期借款50萬,調減其他應付款20萬,應該用哪個科目入賬,以前的入賬科目都對不上了
老師,我問下這個是備用金用什么科目好、 如果其他應收款的為什么?一年以上屬于長期借款的,一年不到包括一年在內是屬于短期借款對嗎?股東拿來除了作為投資款的,其他都是屬于收入的,是需要還的是嗎?
老師,我公司有一筆其他應收款,一共200萬,還了我120萬,剩下的,幫我直接付了一筆2萬材料費,材料我已經收到,用完了,沒有做過賬。又幫我還了一筆2萬的短期借款。我記賬應該怎么做?









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瑞睿 追問
2024-07-15 14:55
宋生老師 解答
2024-07-15 15:00