老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學你好 對于你家來說是 預收賬款,還是說,你家已經確認過應收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經確認過收入與應收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,你好,這是我們企業的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發生印花稅應稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統操作,還是說成本核算的規則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答

郭老師您好,我們老板自己的房租給他自己投資的公司使用,說是讓從他個人賬戶上劃掉10萬房租費讓投資的公司承擔,這怎么下賬?直接 借其他應收款 貸庫存現金,這樣可以不 還需要做其他的賬務處理嗎
答: 你好,需要 按月分攤房租 借管理費用,等 貸其他應收款
老師您好,我們老板自己的房租給他自己投資的公司使用,說是讓從他個人賬戶上劃掉10萬房租費讓投資的公司承擔,這怎么下賬?直接 借其他應收款 貸庫存現金,這樣可以不 還需要做其他的賬務處理嗎
答: 你好,你的意思是老板的房子免費給公司用嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月2日,出納預支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應收款 500 貸:庫存現金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應收款300 借:庫存現金 200 貸:其他應收款200.以上會計分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對









粵公網安備 44030502000945號



夏花花 追問
2024-07-11 15:17
郭老師 解答
2024-07-11 15:19