送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-11 15:06

你好,最好通過應付職工薪酬溝通一下。

東老師 解答

2024-07-11 15:06

敲錯了是通過應付職工薪酬過渡一下。

松代 追問

2024-07-11 15:09

就是要先借主營業務成本,貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬,貸庫存現金?

東老師 解答

2024-07-11 15:09

對,沒錯的,就是這么做的。

松代 追問

2024-07-11 15:13

但是從接手回來他們都是沒有計提的,直接發放工資,直接借管理費用-工資,貸庫存

東老師 解答

2024-07-11 15:13

直接這么做也可以,也不算錯誤,只是不太規范而已。

松代 追問

2024-07-11 15:14

那我可以把入成本的全部按剛才說的調整過來嗎

東老師 解答

2024-07-11 15:14

你也可以調整,或者是你自己做的時候 按照我說的什么做賬就成

松代 追問

2024-07-11 15:17

管理費用的不調整,只調整成本的,有沒有必要

東老師 解答

2024-07-11 15:18

沒必要,你以后按照我說的這么做就行。

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以的? 可以是現金交易的
2020-07-06 16:27:52
你好,學員,可以累計的
2022-10-14 18:40:52
你好 可以這么做的。
2020-11-22 13:59:05
你好,對方給你開的發票收據。
2022-09-26 15:57:42
直接用現金支付 主業的成本
2022-03-24 17:11:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...