送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-10 16:01

借:銀行存款2000貸:其他業務收入  應交稅費-應交增值稅-銷
貸:其他業務成本貸:原材料1000

姜姜 追問

2024-07-10 16:07

借:銀行存款2000,貸:其他業務收入,  應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業務成本1000,借營業外支出:1000,貸:原材料2000
老師,是這樣的吧

王曉曉老師 解答

2024-07-10 16:09

不是,是我寫的那個,沒有營業外支出什么事

姜姜 追問

2024-07-10 16:27

我原物料金額是2000元,我賣給其它公司打折賣1000元
借:銀行存款1000貸:其他業務收入  應交稅費-應交增值稅-銷

貸:其他業務成本1000,貸:原材料1000
這個有點不對吧,都是貸哎

王曉曉老師 解答

2024-07-10 16:31

借:銀行存款2000貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業務成本貸:原材料1000

姜姜 追問

2024-07-10 16:32

那我原物料賬上還有1000塊怎么處理?

王曉曉老師 解答

2024-07-10 16:37

你折扣賣的,那就是金額這樣
借:銀行存款1000貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業務成本貸:原材料2000

姜姜 追問

2024-07-10 16:40

好的,謝謝老師

王曉曉老師 解答

2024-07-10 16:41

不客氣的,工作順利

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相關問題討論
借:銀行存款2000貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 貸:其他業務成本貸:原材料1000
2024-07-10 16:01:36
原材料的金額,這個不包含半成品,半成品是生產成本
2024-07-05 13:40:34
學員你好,分錄如下 借:原材料40 貸:預付賬款6 應付賬款34
2021-11-04 22:59:05
你好 借 原材料不需要做會計分錄,在備查賬上登記就可以了,因為到時候是需要歸還的。
2020-05-27 10:23:24
您好 按您購進的材料項目填開發票
2019-03-19 17:08:06
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