
對方供應商作廢了發票,但是我查到了之前會計做了 借:庫存商品,應交進項349.51,貸方銀行存款,我怎么調整這邊分錄啊 調整:借方:庫存商品負數,應交進項負349.51 就好了嗎 ,怎么再做一筆進項轉出的分錄
答: 借庫存商品負數 貸銀行存款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 就成了
老師,報廢車回收公司,收購時:借:庫存商品,貸:銀行存款;出貨時:借:銀行存款,貸:主營業務收入;然后呢,庫存商品怎么沖回
答: 你好 借主營成本 貸庫存商品??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,采購庫存商品已驗收入庫,款也付了,發票沒有來,我借記庫存商品-暫估商品,貸記銀行存款,發票來了后一般是先沖庫商品-暫估商品,沖銀行存款,然后按發票借記庫存商品-某商品,貸記銀行存款。發票來后,我可以這樣做分錄嗎?借記庫存商品-某商品,貸記負數庫存商品-暫估商品,把銀行存款省略了,只做一個分錄。
答: 您好,這個是可以的,能這樣做的,就是省略一個分錄







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2024-07-10 15:18
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