送心意

樸老師

職稱會計師

2024-07-08 15:48

同學你好
要做分錄嗎

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同學你好 要做分錄嗎
2024-07-08 15:48:54
?您好,收到的金額比460000%2B59800要多18400,要做分錄,首先要清楚這是什么原因導致的
2022-02-07 19:45:37
您好 您可以通過以下步驟完成所述業務的會計處理: 1.取得銷售下腳料收入:借:銀行存款 5000貸:其他業務收入 5000 2.收到增值稅專用發票,認證通過后做以下分錄:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 650貸:銀行存款 650 3.結轉該材料的實際成本:借:其他業務成本 3000貸:原材料 3000
2023-12-12 21:12:20
同學你好 借庫存商品——A/B 借進項 貸應付票據
2022-12-01 18:29:30
您好 借:應收賬款 36000%2B4680=40680 貸:主營業務收入 18*2000=36000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 36000*0.13=4680 借:銀行存款 126000%2B16380=142380 貸:主營業務收入?126000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 16380 借:銷售費用 1500 貸:銀行存款1500 借:銀行存款 20000 貸:預收賬款20000 借:應收票據 478000%2B62140=540140 貸:主營業務收入478000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 62140
2021-11-21 22:35:39
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