老師勞務派遣開差額征稅需要備案嗎 問
你好,勞務派遣選擇差額征稅,2026年起需要在電子稅務局做“差額征稅備案”,否則開不了差額票、申報也通不過。 答
外匯是總量核銷是什么意思 問
不一筆一筆對應報關 & 收付款,按月 / 按季度匯總進出口總額、收付款總額核對差額,就是總量核銷。 A 類外貿企業默認用這個,省事不用逐筆配對。 答
老師,企業所得稅匯算清繳我還沒開始做,時間一般做 問
截止5 月 31 日,現在完全來得及 小微企業半天~1 天就能做完 流程:先報年度財務報表→填匯算附表→核對主表→風險校驗提交 記得調增無票支出、招待費超標部分 答
請教一下2025年收到客戶的款,還沒開票,當時還是小 問
你好肯定是小規模開 答
單位發放個人的勞務費怎么計算個人所得稅和增值 問
≤4000 元:應納稅所得額 = 收入 ? 800 >4000 元:應納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率(三級累進): 2 萬以下:20% 2 萬~5 萬:30% ? 2000 5 萬以上:40% ? 7000 答

公司業務招待費,飯店已開發票,可否轉帳至經辦人帳戶,由經辦人去付款給飯店
答: 金額不大的可以走現金的
會稅不一致 咋調整?我看具體差異原因是什么?小規模 小企業準則,2023.9.5補申報2022年未開票收入99萬且已補繳所得稅,9.20因對方又要求開票,補開開普票85萬,10月季報時專管員說不用再申報那85萬,那我的賬怎么處理?才能和會稅一致?去年沒做這一筆未開票收入99萬,是今年九月才補申報的未開票收入,然后又補開普票85萬 還調去年的帳,或表格不 是去大廳更正所得稅年報 就是這99萬里邊兒已經包含了這個85萬,對嗎? 當時沒有調表也沒調賬 是的 9月這筆開票的85萬,補申報99萬,還用做賬在九月不好,首先賬務上你就不用做處理了,之前只做一個99萬的賬務處理就可以。申報上開票的這85萬正常申報,同時為未票收入要寫個負的85萬。 要不然就申報重復了小規模 天不成負數申報 申報的事情 已經在大廳解決了 現在是 賬的事情 我困惑 只做一個99萬的賬務處理就可以?不太明白 是反結賬2022?做到2022年收入里面? 10月季報時專管員說不用再申報那85萬 不是不是,這個99萬已經做賬務處理了嗎?沒有記賬,2022年沒記賬 是2023年9月我
答: 同學你好 問題完整嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,想請教一下,我家是服務行業,酒店,餐飲和洗浴,然后我家做的主營業務收入總會辦一些會員卡,有贈送金額,想問問這個帳怎么做合理?我家的帳現在是這么做的2880元贈送120元,分錄:借方:銀行存款2880元 貸方:預收賬款3000元 銷售費用-預存會員贈送120元月末結轉:借方:預收賬款2880 貸方:主營業務收入2851.49元 應交稅費-應交增值稅銷項稅28.51元還是借:銀行存款2880貸:預收賬款2880
答: 您好 :借方:銀行存款2880元 貸方:預收賬款3000元 銷售費用-預存會員贈送120元 這個分錄不平啊
老師,21年已做帳成本發票,今年發現有誤,于3月初聯系對方紅沖,并重新開了正確的發票,(是專票,去年已經有抵扣),還沒有做匯算清繳,帳務上如何處理呢,對匯算清繳沒有影響吧
今天收到一張交電費的發票,開票日期是這個月的,但發票備注是去年12月的電費,去年沒有做過任何帳務處理,請問現在如何進行帳務處理




粵公網安備 44030502000945號



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2018-05-05 16:52
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2018-05-05 16:53
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2018-05-05 17:00
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