
固定資產發票開少了,我怎么做分錄
答: 你好!這個以后還會開嗎 你是開票方嗎
今年1月購買了一臺生產設備,次月已投入使用,并按年限平均法每月計提了折舊,當時按合同金額做的暫估入庫,后面分10次收到發票,一直沒有更改每月折舊額。現在所有的發票已經收到并計入固定資產賬目了,固定資產原值比之前的暫估入庫價值要低24萬,請問這個折舊以后怎么提?項目上需要怎么做分錄?
答: 你好,正式發票到后增加固定資產賬面價,原來的折舊不變,從新增的第二個月重新計算折舊.
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司處理固定資產怎么做分錄?
答: 你好! 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業外收入 2、如果是凈損失 借:營業外支出 貸:固定資產清理






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