送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-05 10:14

借銀行存款 貸固定資產清理  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
 借固定資產清理  累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支

袖清風 追問

2024-07-05 10:23

賣了4萬已經計提完折舊了

東老師 解答

2024-07-05 10:24

對呀,折舊完就按照上面處理就可以。

袖清風 追問

2024-07-05 10:33

老師能不能具體一點,我不會填數,麻煩把數填上,交了199的增值稅

東老師 解答

2024-07-05 10:34

你把這些固定資產的原值是多少,金額是多少都得告訴我才行。

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借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業外收支
2024-07-05 10:14:57
1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認,只需要在備查簿中備查登記。 (2)在加工過程中對于發生的相關費用及人工成本,做如下分錄: 借:生產成本, 貸:原材料―輔助材料, 應付職工薪酬等。 (3)加工完成后,交付給委托方時,做如下分錄: ①確認加工勞務收入 借:銀行存款或應收賬款, 貸:主營業務收入/其他業務收入, 應交稅費―應交增值稅—銷項稅額。 ②結轉加工過程中發生的成本: 借:主營業務成本/其他業務成本, 貸:生產成本。 ③將原來備查登記的受托加工物資注銷。
2022-04-13 22:00:00
借固定資產清理17萬, 累計折舊23萬, 貸固定資產40萬。
2022-03-11 15:59:08
你好,借 業務活動費 累計折舊 貸 固定資產
2022-07-18 16:24:34
你好,賬上這么大的金額,不能一次性做費用,只能做固定資產。
2022-01-09 14:42:50
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