老師你好: 房開公司新項目,在預收客戶訂金時如何做會計分錄?申報時預繳,那開出發票的時候又怎樣進行賬務處理,可以直接用銷項稅金跟進項稅金沖抵嗎?

相信老師
于2024-07-03 20:45 發布 ??257次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
2024-07-03 20:52
你好!房地產企業在新項目預收客戶訂金時,**需要做會計分錄,同時在預繳增值稅和開出發票時進行相應的賬務處理**。銷項稅金和進項稅金可以相互沖抵。
房開公司在預售階段收取客戶訂金的會計分錄涉及幾個關鍵步驟。首先,當收取預收款項時,企業應做出以下會計分錄:
1. **收到預收款時的分錄**
- **借方**:銀行存款/其他貨幣資金(實際收到的訂金金額)
- **貸方**:預收賬款—客戶訂金(實際收到的訂金金額)
2. **預繳增值稅時的分錄**
- **借方**:應交稅費—預交增值稅
- **貸方**:銀行存款
3. **開出發票并確認收入時的分錄**
- **借方**:銀行存款 / 預收賬款
- **貸方**:主營業務收入
- **借方**:應交稅費—未交增值稅
- **貸方**:應交稅費—預交增值稅 。
4. **稅款沖抵的處理**:增值稅的銷項稅額(銷售時產生的稅額)和進項稅額(購買時支付的稅額)是可以相互沖抵的。具體來說,銷項稅額是企業向消費者銷售產品或服務時收取的稅額,而進項稅額則是企業在購入原材料或接受服務時所支付的稅額。這兩者之間的差額為企業需要向稅務機關繳納或可以從稅務機關回收的稅額 。
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你好,如果退稅率為13%,就是退稅21492.99元,免抵34652.95-21492.99
2022-02-19 10:19:39
借 銷項 100 轉出款交增值稅300,貸進項? 400
借未交增值稅? 300 貸轉出多交增值稅 300
2022-10-18 09:25:13
同學你好
這個是不含稅的金額乘以稅率
之前購進的時候抵扣了現在就是13%的銷項
2022-11-03 10:53:59
你好!房地產企業在新項目預收客戶訂金時,**需要做會計分錄,同時在預繳增值稅和開出發票時進行相應的賬務處理**。銷項稅金和進項稅金可以相互沖抵。
房開公司在預售階段收取客戶訂金的會計分錄涉及幾個關鍵步驟。首先,當收取預收款項時,企業應做出以下會計分錄:
1. **收到預收款時的分錄**
- **借方**:銀行存款/其他貨幣資金(實際收到的訂金金額)
- **貸方**:預收賬款—客戶訂金(實際收到的訂金金額)
2. **預繳增值稅時的分錄**
- **借方**:應交稅費—預交增值稅
- **貸方**:銀行存款
3. **開出發票并確認收入時的分錄**
- **借方**:銀行存款 / 預收賬款
- **貸方**:主營業務收入
- **借方**:應交稅費—未交增值稅
- **貸方**:應交稅費—預交增值稅 。
4. **稅款沖抵的處理**:增值稅的銷項稅額(銷售時產生的稅額)和進項稅額(購買時支付的稅額)是可以相互沖抵的。具體來說,銷項稅額是企業向消費者銷售產品或服務時收取的稅額,而進項稅額則是企業在購入原材料或接受服務時所支付的稅額。這兩者之間的差額為企業需要向稅務機關繳納或可以從稅務機關回收的稅額 。
2024-07-03 20:52:47
你好;? 補做結轉即可; 這個不影響的??
2023-02-10 10:39:03
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2024-07-03 21:38
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2024-07-03 21:46