
利潤分配科目下有好多個二級科目,為什么老師寫的年末未分配利潤等于利潤分配科目的余額?年中因為沒有進行分配和提取公積金,所以未分利潤等于本年利潤和利潤分配的的余額嗎?
答: 你好,本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中,如果 沒有分配和提取盈余公積金! 期末未分配利潤=未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤和未分配利潤,你的理解正確的!
將利潤分配明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,為什么是結(jié)轉(zhuǎn)到借方,不是借減貸加嗎,要將其他明細科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,不應(yīng)該未分配利潤在貸方嗎
答: 借方 就拿盈余公積來說的話,你計提的借利潤分配盈余公積呀,那你想轉(zhuǎn)銷這個沒有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤在借方,減少了你的未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請問一下做資產(chǎn)負債表中未分配利潤,根據(jù)科目余額表本年利潤和利潤分配來做,但未分配利潤期末余額貸方9413409.40 利潤分配貸方期末余額256156.76 資產(chǎn)負債表中未分配利潤怎么填寫
答: 可以先在資產(chǎn)負債表中未分配利潤的借方填入9413409.40,貸方填入256156.76。這樣,科目余額表和資產(chǎn)負債表之間的科目對應(yīng)關(guān)系就建立起來了。







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2024-06-28 11:55
微微老師 解答
2024-06-28 11:57