送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-06-28 10:51

是的,發票紅沖的銷項稅額是,應交稅費增值稅銷項稅負數紅沖

百花 ~ 追問

2024-06-28 10:51

好都。謝謝老師

家權老師 解答

2024-06-28 10:53

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
是的,發票紅沖的銷項稅額是,應交稅費增值稅銷項稅負數紅沖
2024-06-28 10:51:22
您好, 沒錯的? 就是做賬的
2024-07-03 12:09:16
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你是發票的開具方的話,就是應交稅費-應交稅-銷項稅額(紅字) 你是接收方的話,做進項稅轉出
2019-03-06 14:27:18
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,不需要把進項,銷項,進項轉出的余額結轉平 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
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