老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

公司銷售了一臺(tái)已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)汽車,怎么做賬
答: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)--汽車 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 營(yíng)業(yè)外收入(或借方營(yíng)業(yè)外支出)
老師,出售公司固定資產(chǎn)汽車怎么做賬務(wù)處理呢?已經(jīng)開(kāi)票了,要做收入嗎?
答: 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
汽車4S店公司自己買的車做固定資產(chǎn)入賬,車子已銷售但是找不到二手車交易發(fā)票,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值一直掛在賬上怎么處理?
答: 沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn),本身就是無(wú)法在稅前計(jì)提折舊。只能作為無(wú)票的資產(chǎn)處理。可以做盤(pán)虧處理。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


