
老師,去年入賬的固定資產,要調賬調整為低值易耗品,應該怎么進行賬務處理
答: 你好!這個你如果想簡單點,借低耗品 累計折舊 貸固定資產
原本把2000以下的設備做入固定資產,現在要轉低值易耗品如果做賬調整
答: 以前的不管了,現在開始計入低值易耗品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,客戶就只給我,固定資產的金額 5萬,存貨金額9.8萬,低值易耗品的金額6000元,然后預收到款的金額20萬,沒有確認的收入也是20萬,銀銀存款的金額5.8萬,微信的金額39000,這個做為期初數,我要怎么來錄期初才會平
答: 一、固定資產 借:固定資產 50000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)50000 二、存貨 借:庫存商品等(根據存貨具體類型確定科目)98000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)98000 三、低值易耗品 借:低值易耗品 6000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)6000 四、預收賬款 借:銀行存款 / **存款等(具體根據實際情況確定科目)200000 貸:預收賬款 200000 五、銀行存款和**余額 借:銀行存款 58000 借:其他貨幣資金 — **存款 39000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)97000 這樣錄入期初數后,資產和負債及所有者權益兩邊的總額相等,賬務會平衡









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2024-06-27 17:28
宋生老師 解答
2024-06-27 17:30
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2024-06-27 17:44