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明明白白
于2024-06-26 16:12 發布 ??485次瀏覽
豆豆豆老師
職稱: 注冊會計師,初級會計師,中級會計師
2024-06-26 16:13
同學應該計入其他應付款
明明白白 追問
2024-06-27 09:32
老師那我支付給未開立對公賬戶的個體工商戶經營者個人卡里付款,是計入應付賬款”還是“其他應付款”呢
豆豆豆老師 解答
2024-06-27 11:24
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老師你好,我們公司是建筑行業,我支付給個人的勞務費計入“應付賬款”還是“其他應付款”呢
答: 那個是掛“其他應付款”
答: 同學應該計入其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,建筑勞務公司。清包工,收到甲方勞務款掛其他應付款,支付勞務款沖其他應付款,差額(實際是收的管理費和稅)記收入,給甲方開發票再記應交增值稅,沖收入,這樣記賬行不行
答: 同學你好 這個也可以的
建筑行業的帳務處理:掛靠方的發錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-掛靠方 應交稅費-增值稅-銷項請問可不可以這樣做分錄呢?
討論
請問老師 付款給建筑公司,因賬號有誤銀行退回的款項 是借:應付賬款 還是其他應付款啊
21年 其他應付款過大 怎么調整我去年預提勞務費提太多了
老師,你好,請問我們公司是建筑公司,按揭買的施工機械,貸方記應付賬款,還是其他應付款?
老師,我物業公司收的建筑垃圾清運費我沒放到共他業務收入里,給掛的是借:銀行存款貸:其他應付款,等發生業務時我沖減其他應付款行借其他應付款貸銀行存款
豆豆豆老師 | 官方答疑老師
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明明白白 追問
2024-06-27 09:32
豆豆豆老師 解答
2024-06-27 11:24