

請問老師,之前購買的設備發票開錯了,現在開出了銷項負數發票,原來的入庫存的分錄,這樣沖回可以嗎?將銀行存款改成預付賬款—— 借:預付賬款 貸:庫存商品 貸:應交稅費-進項稅額
答: 你好,根據你的描述,是可以這樣處理的
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發票沒到,分錄這樣做對嗎:預付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:預付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款
答: 你好,沒錯的,是這么做賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借應付賬款 財務費用–利息收入(借方負數)貸應交稅費–應交增值稅(銷項稅額)銀行存款
答: 你好!同學什么問題呢!










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