送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-26 09:34

你好,需要的,贈送的需要視同銷售借銷售費用
貸,庫存商品
應交稅費,應交增值稅銷項。

追問

2024-06-26 09:34

那需要開票嗎?

郭老師 解答

2024-06-26 09:36

你好,開不開發票都可以的,一般贈送的不開發票。

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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