送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-25 15:36

你好!沒明白你意思,代收是計入其他應付款才對

寂寞的故事 追問

2024-06-25 15:42

是的 但是我計入到其他應收了 現在其他應收借方有余額是我要退客戶的錢 應收借方也有余額是客戶給我的貨款 但是實際我退他的加上他給我的 他不欠我錢了 賬上應該怎么做

宋生老師 解答

2024-06-25 15:46

你好!你理解的不對。其他應收款借方有余額,是他要給你的錢才對,不是你要退給她的錢

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相關問題討論
你好!沒明白你意思,代收是計入其他應付款才對
2024-06-25 15:36:51
您好 借:信用減值損失 15000 貸:壞賬準備 15000 借:信用減值損失 3000 貸:壞賬準備 3000 借:壞賬準備 20000 貸:應收賬款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用減值損失 18500 貸:壞賬準備 18500 借:銀行存款 15000 貸:應收賬款 15000 借:應收賬款 15000 貸:壞賬準備 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:壞賬準備 10500 貸:信用減值損失 10500
2022-03-16 22:26:37
你好,具體是針對哪一筆業務的,還是全部的???
2023-04-19 14:15:15
1、1月末,借:資產減值損失,10貸:壞賬準備 10 2、2月末,借:資產減值損失,5貸:壞賬準備 5 3月末,借:資產減值損失,3貸:壞賬準備 3 4月末,借:資產減值損失,-1 貸:壞賬準備 -1 5月末,借:資產減值損失,-2 貸:壞賬準備 -2 6月10日,借:壞賬準備,8,貸:應收賬款8 6月末,借:資產減值損失,9 貸:壞賬準備 9 7月20日,借:應收賬款,8,貸:壞賬準備8, 借:銀行存款 8,貸:應收賬款 8
2022-03-28 11:47:03
你好 借:應收賬款 1000? ??, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:銀行存款? 950,貸:應收賬款950 借:信用減值損失?50,貸:壞賬準備?50 借:壞賬準備?50,貸:應收賬款? 50
2021-11-09 10:42:21
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