送心意

小敏敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-06-24 22:42

你好,同學,
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本
貸:生產成本

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你好,同學, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:生產成本
2024-06-24 22:42:31
你好,同學,可以再把問題說的清楚一些嗎,您的意思你收到加工費要給別人開發票對嗎
2022-02-02 09:05:12
受托加工的會計分錄   (1)收到受托加工材料物資時:   可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。   (2)將受托的材料發到生產車間加工后,將人工、輔助材料等記:   借:生產成本——受托加工     貸:原材料等   (3)加工完成入庫時,結轉本批加工成本   借:庫存商品——受托加工產品     貸:生產成本——受托加工   (4)將加工完成的產品交付,并開出發票時:   借:應收賬款     貸:主營業務收入       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)       應交稅費——應交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)   (5)在備查簿上登記受托加工材料物資收付情況,結轉庫存商品:   借:主營業務成本     貸:庫存商品——受托加工產品
2024-05-31 09:40:14
你好 借:管理費用--加工費/服務費 貸:銀行存款
2023-05-17 21:57:44
借銀行存款5.65萬, 貸主營業務收入5萬, 應交稅費,應交增值稅銷項6500
2023-10-17 09:26:33
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