送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-18 11:33

你好,什么原因需要進項轉出?就像對方開了負數發票的話,你在開具負數發票的所屬期內進項轉出就行。

郭老師 解答

2024-06-18 11:34

像是不允許抵扣的,就像福利費。你買來的時候就做福利費的,這種最好是所屬期內,也就是你之前認證了哪個月在哪個月轉出。

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你好,什么原因需要進項轉出?就像對方開了負數發票的話,你在開具負數發票的所屬期內進項轉出就行。
2024-06-18 11:33:55
您好,先認證再轉出就可以了
2023-08-02 10:46:22
你好,當時的分錄是怎么做的?你的發生額。
2022-03-08 17:40:01
10 月申報操作基本正確 在 10 月增值稅申報時,將轉出的進項稅額填在進項稅額明細表 “其他應作進項稅額轉出的情形” 欄來補交稅是主要操作。 其他可能操作 還需要在會計賬簿中記錄這筆進項稅額轉出,調整相關科目。 保存好之前進項稅額不能抵扣的依據,如發票開錯的證明等,以備稅務檢查。
2024-11-20 17:15:41
對的是的,自己填寫附表二做進項轉出。
2022-02-09 22:38:15
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