老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答
老師,我剛入職,這個老板有多個公司,拿回來的賬銀行 問
規范的做法是補以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。 答
老師好,請問 交易性金融資產可以重分類嗎 問
債務工具類可以重分類,權益工具類不得重分類。 答
劉艷紅老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在,什么問題 答
請問我代扣代繳員工社保醫保,如何計提工資呢 問
同學你好。 稅前工資=5000 個人社保=200 借 管理費用工資5000 貸 其他應收款個人社保 200 應付職工薪酬工資 4800 答

借:管理費用——開辦費貸:應付賬款——xx公司借:應付賬款——xx公司貸:銀行存款可以這樣做嗎方便查公司往來
答: 你好,從題目所給信息,是不需要通過? 應付賬款? 科目過渡的。 實際工作中,你可以這樣處理。
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應付賬款42萬 今年:1、管理費用 -暫估 負42 貸:應付賬款-暫估 負42 ,開回來了20萬分錄:2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 還剩22萬沒開,要交5500的企業稅,分錄怎么做?22萬沒開的分錄又怎么做?,上面做的分錄對不對啊
答: 你好,第一個分錄修改一下,借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬 然后在納稅調整明細表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款











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