送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-06-11 16:01

您好, 先把無票的做負數,再做正數

微信用戶 追問

2024-06-11 16:05

稅怎么做,老師~~~~

微信用戶 追問

2024-06-11 16:09

老師,麻煩發一下分錄,謝謝

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:12

借:應收賬款- 
貸:主營業務收入- 
應交稅費- 
再做正數分錄

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相關問題討論
您好, 先把無票的做負數,再做正數
2024-06-11 16:01:50
你好,你六月份可以正常申報開票的部分,然后把之前不開票的收入填負數。
2024-07-09 14:05:39
2月份 借銀行存款, 貸主營業務收入, 應交稅費 3月份,借應收賬款負數, 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數。 借應收賬款 貸主營業務收入, 應交稅費。
2024-04-11 08:15:32
沖無票收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2022-04-13 17:49:19
同學你好 紅沖上月的無票收入 然后再按照開的發票來做
2022-08-17 10:51:39
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