送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-07 16:14

你好!是的,是會虛增的

心靈美的檸檬 追問

2024-06-07 16:22

那要怎么樣解決這個問題呢

宋生老師 解答

2024-06-07 16:23

你好!這個是這樣,如果實際有業務沒關系,可以做,只要業務是實際發生的,稅正常交了就行

心靈美的檸檬 追問

2024-06-07 16:27

要是不交稅呢,是做內部的賬

宋生老師 解答

2024-06-07 16:31

你好,這種你就不要去開發票了。你開了發票就不是你自己想交稅還是不想交稅的問題了,是稅法規定要交。

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相關問題討論
你好!是的,是會虛增的
2024-06-07 16:14:59
同學您好,這樣子操作是不合規的哈,請問為什么要跟他們拿貨,然后又賣回給他們呢?業務實質要說得過去哦
2024-06-07 16:26:16
你好; 是的。 相當于是總部銷售給你們 ;門店 做購進;是可以的;但是注意單價要合理哈; 別平價什么的; 要注意你們合同 比如銷售合同 開票 保證三流一致
2022-08-04 16:57:28
問題一 如果店鋪退貨,通常是按采購價格做退貨處理,而不是按采購價格加上 15%。因為在計算主營業務成本時,是在正常出庫時按采購價格加上 15% 來計算,退貨時應沖減相應的成本,以采購價格為基礎進行沖減更能準確反映業務實質,保證成本核算的準確性和連貫性。會計分錄一般為: 借:庫存商品(按采購價格) 貸:主營業務成本(按采購價格) 問題二 對于存在跨月到貨的情況,建議采用以下方式做憑證: 本月 當發出貨物時,假設發出 100 萬貨物,先做發出商品處理 借:發出商品 100 萬 貸:庫存商品 - 總倉庫 100 萬 當店鋪本月收到 90 萬時 借:庫存商品 - 店鋪 90 萬 貸:發出商品 90 萬 次月 當店鋪收到剩余 10 萬貨物時 借:庫存商品 - 店鋪 10 萬 貸:發出商品 10 萬
2025-02-20 14:15:33
你好,那就借銷售費用貸銀行存款,你們有銀行回單吧?
2024-07-08 11:02:14
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