
老師:更正往年報表,補交企業(yè)所得稅,在電子稅務(wù)局怎么更正呢?謝謝!
答: 謝謝微微老師!
我們合同今年簽的,其中有一條2021年費用于2022年收12萬,所以12萬是2021年的收入,要確認(rèn)到2021年 匯算已調(diào)整,2022年,開票確認(rèn)收入想問分錄怎么做? 21年就沒有做任何分錄。 因為當(dāng)時沒有確定下來。所以合同都是22年簽約的,4月份開的票。但合同約定這12萬屬于21年費用。 所以我想問分錄怎么做。 匯算的時候已經(jīng)把這筆收入12萬調(diào)增了,要補交企業(yè)所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄
答: 那你就是借應(yīng)收賬款等貸以前年度損益調(diào)整。同時,建以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在在進行企業(yè)所得稅的季報,調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅,補交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會計分錄呢
答: 老師這個不用以前損益調(diào)整嗎老師








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嚴(yán) yan 追問
2024-06-07 17:39