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冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-06-06 11:39

你好,同學
有可能是前期計提多了,本期沖回的

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你好,同學 有可能是前期計提多了,本期沖回的
2024-06-06 11:39:02
同學你好 造成應收票據負數的原因很多,首先要查明原因,然后根據不同的原因,進行分類處理:   1、沒有設置預收賬款的中小企業,可能因預收貨款等原因形成應收賬款的負數余額。如果經常發生預收款業務,建議設置預收賬款科目進行核算,如果不經常發生預收款業務,在應收賬款中暫時掛賬也是可以的。   2、貨已發出、貨款已收到暫時沒有開發票的銷售收入,建議盡快開發票處理。   3、記賬時出現串戶等原因造成。發現串戶應及時更正。   4、其他原因應具體分析。   需要說明的是,月末出具財務報表時,應收賬款及應付賬款需要根據月末余額進行重新分類。如果設置預收、預付科目核算的,應收賬款中的負數余額,在出具資產負債表時,可填入預收賬款,應付賬款中的負數可填入預付賬款。如果不設置預收預付科目的,可相應填入應付賬款或者應收賬款。
2022-02-24 10:07:00
不一致的情況下,你們是不是有沒支付的。
2023-11-22 09:57:05
你好!是的,有需要繳納的稅金,具體需要看明細科目是哪個造成的負數
2022-03-07 06:54:24
借,管理費用1700 庫存現金300 貸,其他應收款2000
2022-11-17 20:01:49
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