送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-06-06 09:20

你好
付款的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款
取得發票的時候,借:管理費用等科目,貸:預付賬款 

微信用戶 追問

2024-06-06 09:42

老師,發票跟收貨不一樣時間,也這樣做分錄?

鄒老師 解答

2024-06-06 09:43

你好,是的,是這樣處理的 

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相關問題討論
你好 付款的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發票的時候,借:管理費用等科目,貸:預付賬款?
2024-06-06 09:20:38
收到貨的時候,借庫存商品貸,應付賬款暫估。
2022-02-22 13:53:49
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-01-14 11:30:44
你好 培訓機構,先收學費,借:庫存現金等科目,貸:預收賬款 后開發票,借:預收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2022-05-18 13:38:10
您好,付款時,借;預付賬款,貸;現金或者銀行存款。收到發票后,借;相關成本費用科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸:預付賬款。
2017-11-13 23:53:47
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