老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師,公司為小規模,收到了2025年個稅手續費退款200 問
退付手續費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規模是1%,一般納稅人6%) 營業外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

請問我們發出去到云倉暫存的商品,分錄應該怎么錄入。然后云倉那邊發出商品給客戶的會計分錄應該怎么錄入
答: 借:發出商品 貸:庫存商品
如果在庫存商品下設發出商品,那做賬時還是做:借發出商品 貸 庫存商品, 等到確認收入時應該怎么做分錄呢
答: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司是做銷售的,我們收到了就是對方供應商給的那個折扣發票就是開了一張負數發票給我們折讓的是商品就是不退錢給我們,但是折扣價呢,就是會給的商品就是這樣的那個分會計分錄我該怎么做。 我公司收到供應商開出的負數發票,用商品做折讓,請問你收到這樣的發票會計分錄該怎么做?
答: 借:庫存商品 負數 ? ? ?應交稅費-增值稅? 負數 貸:應付賬款 負數
老師您好,公司賣出商品后,商品有問題,客戶返回給我們后,我們公司重新發給客戶一個新產品,那原本這個客戶的產品會送去維修,維修后也不之間銷售給客戶,而是計入福利品,請問這樣分錄要怎么做呢?
我銷售了商品,是不是要轉出庫存商品?是的,在銷售商品時,必須將庫存商品轉出,以確保庫存數量準確。會計分錄怎么做會計分錄應該包括銷售商品的收入,庫存商品的成本,以及庫存商品的減少量。具體分錄呢?
老師,前期收到商品未付款,未收到發票,我做的分錄是:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估入庫。上個月我們把貨款支付 了,但是還沒收到發票,請問這個分錄該怎么做?




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文文老師 解答
2024-06-05 14:30
你是 追問
2024-06-05 14:31
文文老師 解答
2024-06-05 14:31
你是 追問
2024-06-05 15:25
文文老師 解答
2024-06-05 15:26