老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了 問
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費 答
請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商 問
你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業無外方權益,填 0 完全合規)。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業,純內資企業無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。 答
老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到 問
您稍等我給您編輯回復 答
老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答

老師 ,2023年 我們進項發票貨物部分退貨,2024年5月供應商開了部分紅沖發票,我怎做寫分錄和報增值稅
答: 你好,根據沖紅的比例部分做進項稅轉出
老師,我們公司出口退稅有一項沒有進項發票的信息,逐項配單搜不到,稅務局讓我們把已經認證抵扣的發票紅沖了,然后收到新發票在配單,紅沖發票我倒是會,接下來的增值稅和出口退稅該怎么申報呀?
答: 1.增值稅申報:首先,在紅沖發票后,需要按照正常流程進行增值稅申報。在申報時,應將紅沖的發票金額填入相應的欄次,以反映真實的銷售情況。 2.出口退稅申報:對于出口退稅,需要在出口退稅申報系統中進行紅沖操作。 進入出口退稅申報系統,找到需要紅沖的發票信息。 點擊紅沖按鈕,并按照系統提示進行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發票信息,并進行出口退稅申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅發票紅沖沒有時間限制吧
答: 政策上是沒有時間限制的,只要在開票系統里面能開出來就可以,但是最好不要時間太長,如果是跨兩年的,有些是開不出來的。
老師,請問4月收到對方開的增值稅專用發票,已經進行賬務處理,進項稅也抵扣了,先在6月發現收到的發票有誤,對方開具紅沖發票和正確發票來,我應該怎么進行賬務處理?
關于開具紅字信息的問題,我們是購買方,進項發票已抵扣,現在想要紅沖發票,我們提交紅字信息表的過程中點擊已抵扣選項是灰色的,有沒有老師知道是怎么回事
老師,我們有一張2023年的進項發票已經勾選抵扣了,但是在2025年對方把這張發票紅沖了,也做了進項轉出,請問這個分錄怎么做?
老師好!想請教下,我司有一張進項票是今年6月份開的(已在6月抵扣),現在申請付款發現合同有誤,所以在本月(9月)紅沖發票,重新開了一張正確的。請問我賬務要怎樣處理,報稅這邊要怎樣處理?謝謝!







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賙 追問
2024-06-04 20:48
CC橙老師 解答
2024-06-04 20:53