老師好 之前的進項做成待抵扣進項稅額3000,并轉(zhuǎn)為留抵稅額,當(dāng)月的進項也做成待抵扣進項稅額500,當(dāng)月的銷項1000,請問當(dāng)月要怎么做分錄?

優(yōu)雅的柚子
于2024-06-03 17:47 發(fā)布 ??497次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
2024-06-03 17:49
您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個分錄
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
然后再
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ,
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您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個分錄
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
然后再
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進項稅額填寫在相應(yīng)欄目。附表二根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,對應(yīng)勾選或填寫相關(guān)項目。不懂可咨詢專業(yè)人士。
2024-09-02 10:41:34
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項
摘要就是轉(zhuǎn)上月未認證發(fā)票
2023-12-04 08:47:01
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