
老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發票未到,做了一筆暫估費用借:庫存7054.8,貸:應付賬款---暫估7054.8同時,借:預付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現在想在3月份補,請問老師該如何做呢?金額應該怎么做?因為到現在對方還是沒有開出發票。
答: 借應付賬款暫估,貸預付賬款。
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應付賬款貸管理費用,之后又預付了賬款但沒收到發票,借預付賬款 貸銀行存款,現在收到了發票直接用預付抵應付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
老師上月的會計憑證有一個分錄寫的是借管理費用貸銀行存款,我應該正確的是借預付賬款貸銀行存款,上個月的已經報稅完了,這個月要如何改過來呢
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發票,這個怎么賬務處理
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用










粵公網安備 44030502000945號


