送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-30 09:55

你好,就是這么做的,因為進項是個大于銷項稅額就是負數

我要靠實力 追問

2024-05-30 09:56

那我賬務上需要做什么處理嗎?還說這個負數就不管它,一直掛著呀

東老師 解答

2024-05-30 09:57

你是可以這么做賬的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅  貸應交稅費應交增值稅進項稅額

我要靠實力 追問

2024-05-30 09:57

多抵扣的這個部分,會在稅務下個抵扣期間抵消嗎,還是說只管抵扣當月呢

東老師 解答

2024-05-30 09:58

會在稅務下個抵扣期間抵消的

我要靠實力 追問

2024-05-30 10:00

你是可以這么做賬的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅  貸應交稅費應交增值稅進項稅額
這個相當于做了反向的一個分錄哇

東老師 解答

2024-05-30 10:00

對,沒錯,這么做賬就可以了。

我要靠實力 追問

2024-05-30 10:00

嗯,下個抵扣期間再調回是嗎

東老師 解答

2024-05-30 10:01

對,下個月再沖險這個未交增值稅

我要靠實力 追問

2024-05-30 10:02

好的,謝謝老師

東老師 解答

2024-05-30 10:02

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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