
老師您好,我在申報年度匯算清繳時,提示《A10000企業所得稅年度納稅申報表A類》第15行(加:納稅調整增加額)等于《A105000納稅調整項目明細表》第46行第3列(合計調增金額),但是第15行是灰色的怎么填改啊
答: 是自動取數的,你重新保存納稅調整明細表 然后再去打開主表
年度所得稅匯算清繳申報表:主表、納稅調整表、可彌補虧損明細表在哪里下載呢
答: 你好 去稅局官網首頁的下載模塊下載
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,我在申報年度匯算清繳時,提示,A106000企業所得稅彌補虧損明細表第11行第2例(本年度當年境內所得額)【等于】A100000企業所得稅年度納稅申報表(A類)第19—20行,無法申報怎么回事
答: 這類情況是由于報表中填寫的數據存在偏差,無法進行數據核對。您可以檢查報表情況,重新填寫正確的數據,然后重新提交申報,以便申報完成。
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
老師好 匯算清繳 企業所得稅年度納稅申報表中 A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中1行1列 工資薪金支出 賬載金額 中的填寫數字 包不包含 進入織造費用的人工工資
申報2023年企業所得稅年度匯算清繳時,要剔除2022年費用金額是填寫在“納稅調整項目明細表“中的行次“二、扣除類調整項目““(十三)跨期扣除項目“”嗎









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