送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-29 13:12

首先,欠錢需要歸還給員工才行呢。

李同學 追問

2024-05-29 13:13

不可以讓員工拿發票補缺這800元呀?
一單結一單,對嗎?

東老師 解答

2024-05-29 13:14

這個是你們欠員工錢,需要把這部分給員工才對。

李同學 追問

2024-05-29 13:15

欠錢歸還員工的分錄是:
借:其他應收款-名字 800元
貸:銀行存款/庫存現金 800

這樣做把錢還給員工,結算這單,這樣操作 對嗎?

東老師 解答

2024-05-29 13:16

對,沒錯的,是這么操作的。

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相關問題討論
首先,欠錢需要歸還給員工才行呢。
2024-05-29 13:12:57
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報銷款的,就貸記其他應付款,實際報銷時 借:其他應付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
同學,你好 其他應付款
2025-09-05 14:10:03
當月報銷,當月就付了 借管理費用 貸銀行存款 老板1月報銷,2月付款的,結果付了2次,相當于重復報銷了,讓老板把錢退回來就好,或者相當于老板借了備用金處理
2024-03-06 14:47:56
您好,同學,如果沒付對方款的話直接付,貸計銀行存款,如果職工有借支,此報銷核銷借支的話做其他應收款-該員工
2024-04-12 23:36:31
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