送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-28 11:42

您好,要做出庫的,借:銷售費用-廣宣費   貸:庫存商品

追問

2024-05-28 14:05

這個銷售費用能稅前扣除嗎?因為沒有任何的發票

廖君老師 解答

2024-05-28 14:09

您好,能呀,自已的產品,有出庫單就行

追問

2024-05-28 14:47

那么,出庫了,如果以后該展示的商品又歸還到公司倉庫,又該怎么處理,請寫一下分錄,謝謝

廖君老師 解答

2024-05-28 14:55

您好,以后回來就沖銷售費用,原來分錄的反分錄

追問

2024-05-28 16:10

關于銷售費用您剛才說可以沒有發票也可以稅前扣除,那么,我們公司有一筆銷售3個商品的電商業務銷售,是我們賣家給買家的優惠(賣家改價),以下請問逐一回復:
1、是按商業折扣處理?還是按銷售抹零處理?還是按合同折扣處理 呢?
2、我是按銷售抹零處理,將優惠的101元記到銷售費用,請問101元可以稅前扣除嗎?

廖君老師 解答

2024-05-28 16:20

您好,1.按銷售折扣(商業折扣),客戶要發票也是折后價開給客戶的
2.這個抹零太多了,一共才550元,不合適的
3.銷售折扣,我們的銷售稅和收入都少了

追問

2024-05-28 17:42

您的意思是按哪種方式處理呢?沒看明白您的表述

廖君老師 解答

2024-05-28 17:43

您好,按商品折扣處理

追問

2024-05-29 09:19

那么,送貨單上是將原價、優惠價、實收價全部寫上(見附件),還是將三個商品都按比例改單價入賬(見附件)呢?

追問

2024-05-29 09:21

老師,那么,送貨單上是將原價、優惠價、實收價全部寫上(見附件),還是將三個商品都按比例改單價入賬(見附件)呢?

廖君老師 解答

2024-05-29 09:25

您好,我認為將原價、優惠價、實收價全部寫上,客戶看到也是比較清楚的

追問

2024-05-29 10:56

那么,在系統入賬時,是按比例改了單價進行入賬嗎?因為系統入賬是要有單價的

廖君老師 解答

2024-05-29 11:00

您好,是的,系統沒有填優惠的地方,只能用按比例改了單價進行入賬

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您好,要做出庫的,借:銷售費用-廣宣費 貸:庫存商品
2024-05-28 11:42:37
你好!如果是用作辦公小金額得直接轉管理費用就可以不用是同銷售,一般是對外無常捐贈貨給職工做福利費時視同銷售處理
2020-06-14 09:24:03
同學你好 做內賬的話可以的 外賬得有發票
2023-09-07 15:10:26
暫估入庫: 借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) 下月初暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) (2)收到發票,做入庫處理 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX供應商
2018-05-23 08:49:25
同學,你好 借:在途貨物 貸:銀行存款
2024-02-22 14:38:59
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