老師,請問一下在建工程驗收結算價款為47000元,開票付款45620元,因為涉及質保問題,余1380元未開發票未付款,1380元作為質保金需于驗收一年后無問題才能支付。請問賬務處理,借:在建工程 47000元,貸:銀行存款45620元,應付賬款1380元對嗎?

百花 ~
于2024-05-27 11:45 發布 ??247次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-05-27 11:49
1.在建工程完工并結算時:借:固定資產 47,000元貸:在建工程 47,000元
2.實際支付款項時:借:應付賬款 45,620元貸:銀行存款 45,620元
3.質保金部分(作為應付賬款的子科目或備注):(無需額外分錄,只需在應付賬款中記錄或備注)
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3.質保金部分(作為應付賬款的子科目或備注):(無需額外分錄,只需在應付賬款中記錄或備注)
2024-05-27 11:49:58
同學你好
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工
2022-04-06 18:52:12
同學你好
分錄可以這樣做的
2023-08-02 15:33:52
你好!這個嚴格來說計入預付賬款更合適
2022-05-27 11:00:32
你好!你這個是人家幫你建,還是分包還是什么
2022-04-24 10:31:57
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