我們公司這個月還有幾百萬的發票 還沒有開完 然后下個月 發票不是開的稅率是16個點了嗎 客戶要求我們 如果這個月開就正常金額開票 下個月開的話 要求我們 在原有的金額上除以1.17得到未稅金額 再乘上1.16得到16點稅票的金額 例 這個月 我們開票117萬 含稅稅率 17點 下個月 五一過后 為117/1.17*1.16=116萬 像這樣的情況的話 我們是這個月開票 比較合算 還是下個月開票比較合算 還是都差不多 比如我這個月把發票多開點但是我們這個月抵扣不夠 交點稅金(然后稅金不是看的全年的嗎 后續的幾個月 我交稅少一點) 或者下個月開票 下個月是16%的稅率 這樣不是交的稅不是比較少嗎 但是同樣的我們收到的應收款也會比較少以上 這個要怎么去比對 我要怎么處理更合適 ?

Monica
于2018-04-24 11:36 發布 ??870次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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這個月進項都要來,然后銷項票都延遲到下個月開
2018-04-25 22:25:40
新年好,多開的發票2月能紅沖的,沒有什么風險?
2022-02-12 16:57:56
如果因重復開票等原因導致紅沖發票后產生多繳稅款,可按以下步驟申請退稅:
準備材料:
紅沖發票的原件:這是證明發票已被沖紅的重要依據,需確保發票信息準確無誤,包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等。
紅字發票申請單:可在稅務機關的申報系統上填寫并打印,申請單上應詳細填寫沖紅的原因、原發票的相關信息等。
營業執照等證明材料:用于證明企業的身份和經營資質,具體可能根據當地稅務機關的要求有所不同。
提交退稅申請:
網上申請:登錄電子稅務局,找到 “一般退(抵)稅管理” 模塊,選擇 “退抵稅費申請(誤收多繳)”,填寫誤收多繳抵稅申請表。在申請表中,【退抵稅費原因類型】選擇 “誤征稅(費)款退庫”,并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致,需說明原因。
柜臺辦理:攜帶準備好的材料前往當地稅務局的辦稅服務廳,向工作人員提交退稅申請。工作人員會對材料進行審核,并指導您填寫相關的申請表格。
2024-10-19 04:10:40
您好,。您好,您是按稅負來計算的嗎?
2022-05-18 10:47:14
這個500000如果是不含稅金額的話那么增值稅就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的進項稅額就可以抵扣了,
應繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額,進項等于銷項就不用繳納增值稅了。
2020-01-22 23:36:40
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