老師您好,收到一筆家裝款,這個工程前期墊付了很多錢 也不知道能收回來多少 ,現在突然收回一筆,要怎么入賬呢? 沒開發票,前期墊付了很多人工費用和其他成本費用???沒有掛應收款,現在收回的這個也不能直接入收入吧

夏花花
于2024-05-16 17:32 發布 ??274次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-05-16 17:33
你好,當時墊付的科目怎么做的?其他應收款嗎?
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你好,當時墊付的科目怎么做的?其他應收款嗎?
2024-05-16 17:33:47
同學你好
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工
2022-04-22 10:51:28
您哈,這個的話是沒錯的,可以按照部門分攤
2024-05-16 12:53:51
那個計入制造費用-辦公費
2024-05-11 16:52:17
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