送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-05-15 14:08

你好,題目要求做會計分錄嗎?

追問

2024-05-15 14:26

10.從銀行提取現金1 000元。
11.購入不需要安裝生產設備一臺,以銀行存款支付100 000元及增值稅稅額13 000元。
12.采購員劉琦出差,預借差旅費 4 500元,用現金支付。
13.采購員劉琦出差回來,報銷差旅費4 000元,收回現金500元。
14.計提本月固定資產折舊5 700元,其中車間提取3 700,管理部門提取1 000元,銷售機構提取1 000元                      
     是要求做會計分錄的 老師

暖暖老師 解答

2024-05-15 14:28

題目比較多需要計算做好了發給你哦

追問

2024-05-15 15:06

快好了不 老師

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:12

1借應付職工薪酬10000
貸庫存現金10000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:12

2借銀行存款100000
貸實收資本100000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:13

3借原材料10000
應交稅費應交增值稅進項稅1300
貸銀行存款11300

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:13

4借管理費用10000
貸原材料10000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:14

5借管理費用3400
貸銀行存款3400

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:14

6借銀行存款40000
貸庫存現金40000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:14

7借生產成本30000
管理費用10000
銷售費用8000
貸應付職工薪酬48000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:15

8借銀行存款10000
貸短期借款10000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:15

9借固定資產100000
貸實收資本100000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:15

10借庫存現金1000
貸銀行存款1000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:16

11借固定資產100000
應交稅費應交增值稅進項稅13000
貸銀行存款113000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:16

12借管理費用4000
庫存現金500
貸其他應收款4500

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:17

14借制造費用3700
管理費用1000
銷售費用1000
貸累計折舊57000

追問

2024-05-15 15:20

沒有13題沒有說

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:22

13借管理費用4000
庫存現金500
貸其他應收款4500

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:22

12借其他應收款4500
貸庫存現金4500

追問

2024-05-15 15:23

12 兩次回答不一樣是,那個是對的

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:23

第二次是對,第一個錯了

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你好,題目要求做會計分錄嗎?
2024-05-15 14:08:48
借管理費用辦公費 貸銀行存款600
2023-06-18 14:20:32
是的,當老師買的辦公用品登記銀行存款日記賬的時候,應按照借:管理費用-辦公費貸:銀行存款來登記。 具體而言,借方登記要登記在“管理費用-辦公費”上,表示老師購買辦公用品支出了一筆費用。貸方登記要登記在“銀行存款”上,表示購買辦公用品的費用轉入到銀行存款里了。 登記完成后,在會計科目上應當同時登記:“管理費用-辦公費”的借方金額,以及“銀行存款”的貸方金額。 這樣一來,不僅可以反映出老師購買辦公用品的費用,而且還可以反映購買辦公用品的費用轉入銀行存款的情況。 拓展知識:會計科目的登記具有記賬對賬的作用,是保證會計賬簿正確無誤的重要環節,在進行會計登記時,一定要認真做好記賬工作,以免出現錯誤。
2023-03-01 10:27:58
你好是的,可以這么理解的。
2020-07-03 19:14:21
一號籌建期的話,管理費用開辦費。
2022-07-15 16:11:51
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