老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計(jì)提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來處理么
答: 可以的,可以這么做的。
算未分配利潤,為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個(gè)工資是成本,可以抵稅呀
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年多計(jì)提的工資,我可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤?
答: 您好,不可以這樣做賬務(wù)處理,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接沖減當(dāng)期損益,比如管理費(fèi)用等,然后沖減應(yīng)付職工薪酬 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整,且沖減應(yīng)付職工薪酬,之后月底將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤







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2024-05-15 09:39
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2024-05-15 09:39
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