送心意

樸老師

職稱會計師

2024-05-13 10:36

借:庫存商品/服務費用  
    應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  
貸:銀行存款/應付賬款
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)  
貸:遞延收益/其他收益(或者類似的科目,具體根據企業會計政策而定)

bili 追問

2024-05-13 10:38

我暫時計入了應交稅費減免稅額,但是是否需要再轉入營業外收入?

樸老師 解答

2024-05-13 10:45

需要的哦
要結轉的哦

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借:庫存商品/服務費用?? ? ? 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)?? 貸:銀行存款/應付賬款 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) ? 貸:遞延收益/其他收益(或者類似的科目,具體根據企業會計政策而定)
2024-05-13 10:36:26
同學你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37
你好,你是一般納稅人的嗎?
2022-07-15 16:27:33
同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出)
2022-01-15 18:59:33
可以的,沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
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