
老師,我們是機關單位 有位老師已離職,但其中上個月的五險一金個人部分還是我們幫購買,但需要先全部發工資給已離職員工,之后收到工資再個人單獨轉五險一金的1200給我們單位,這個需要怎么做賬
答: 同學,你好 上個月的五險一金個人部分還是我們幫購買 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到錢 借:銀行存款 貸:其他應收款
老師您好。假設我單位有一借調入人員,應發工資4500(基本工資2770,崗位工資1730),五險一金單位部分1200,個人部分700。五險一金在原單位交,我單位承擔崗位工資減去代扣部分的剩余應發工資1030。原單位令我單位每月轉基本工資2770與單位五險一金1200至他們賬戶,但不要求轉個人五險一金,這樣按正常計提發放工資處理就會掛著個人五險一金的其他應付款。請問我應該如何做計提和發放的分錄?
答: 你好; 你這個發工資貸方計提了其他應付款 ; 那你支付出去了沒有; 這個人 轉入公司的 雇員里面去了嘛?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
事業單位,1.財政每月全額發放應發工資,工資到賬。2.過幾天銀行代扣回個人部分五險一金到基本戶。3.單位從零余額賬戶轉出單位部分的五險一金。4.單位和個人部分的五險一金繳交我們市局,不做工資計提,當月工資,當月發。但是工資單都是跨月才有,所以不做計提,如何賬務處理
答: 1、事業單位計提工資,財務會計賬務處理為: 借:業務活動費用 貸:應付職工薪酬——基本工資 2、事業單位發放工資,財務會計賬務處理為: 借:應付職工薪酬——基本工資 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計賬務處理為: 借:事業支出 貸:資金結存——貨幣資金
老師,我們的員工已經離職幾個月,但是由于社保繳費基數調整。要補收。現在是補收的單位繳費部分和個人繳費部分都單位承擔了。那個人部分就幾十塊錢,我做賬要怎么做?
老師,我們的員工已經離職幾個月,但是由于社保繳費基數調整。要補收。現在是補收的單位繳費部分和個人繳費部分都單位承擔了。那個人部分就幾十塊錢,我做賬要怎么做?
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粵公網安備 44030502000945號



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