送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-05-10 20:39

你好就是財務費用-手續費。應該就是轉賬手續費

阡陌紅塵。 追問

2024-05-10 20:46

摘要寫轉賬手續費還是匯款手續費?

王曉曉老師 解答

2024-05-10 21:01

直接寫支付銀行手續費就可以了

阡陌紅塵。 追問

2024-05-10 21:20

之前員工工資發多了117.19,員工又給公司賬戶轉了這些。怎么做分錄?摘要怎么寫

王曉曉老師 解答

2024-05-10 21:23

摘要收回多發工資,之前做了其他應收款,這次做借:銀行存款貸:其他應收款

阡陌紅塵。 追問

2024-05-10 21:25

之前沒做其他應收款,不知道多發了117.19,

王曉曉老師 解答

2024-05-10 21:26

那就借:銀行存款117.19貸:應付職工薪酬117.19
然后借:管理費用-117.19
應付職工薪酬117.19

阡陌紅塵。 追問

2024-05-10 21:28

之前是這樣計提的,可以直接沖這筆分錄嘛,做一個負數分錄

阡陌紅塵。 追問

2024-05-10 21:37

這樣做對嘛,下邊負數分錄的摘要是不是得改為沖回多發工資

王曉曉老師 解答

2024-05-10 22:15

可以的,這個分錄沒問題的了

阡陌紅塵。 追問

2024-05-11 09:21

下邊負數分錄的摘要是不是得改為沖回多發工資?還是怎么寫?

王曉曉老師 解答

2024-05-11 09:22

沒事 這個分錄可以這樣寫的 沒問題

阡陌紅塵。 追問

2024-05-11 09:28

下邊的負數分錄我改為沖回多發工資了,也可以吧

王曉曉老師 解答

2024-05-11 11:26

也是可以的 沒問題的

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相關問題討論
借:財務費用-手續費 貸銀行存款
2023-06-04 16:17:43
你好!可以的,可以抵扣
2023-11-02 17:15:17
您好 借:財務費用 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
2022-05-16 11:03:00
購買商品。和服務支付的現金。
2022-06-09 11:20:42
如果是同一個月的 做在一起沒有問題的 同學
2022-06-10 15:03:03
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