送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-09 18:18

借借:管理費用——電費負數
貸:預付賬款——物業公司負數
       應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
收到錢,借銀行存款  貸預付賬款

微信用戶 追問

2024-05-09 18:20

借,進項稅額轉出
貸,未交增值稅
還要做這筆嗎

東老師 解答

2024-05-09 18:20

這個需要在結轉增值稅的時候做這一筆

微信用戶 追問

2024-05-09 18:25

這樣嗎?
借: 應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅轉出未交增值稅
 應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出
貸:應交稅費_未交增值稅

東老師 解答

2024-05-09 18:28

是的,沒錯的,是這么做賬

微信用戶 追問

2024-05-09 18:29

好的,謝謝老師

東老師 解答

2024-05-09 18:29

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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借借:管理費用——電費負數 貸:預付賬款——物業公司負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 收到錢,借銀行存款 貸預付賬款
2024-05-09 18:18:53
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
這是沖的暫估,以前沒來票,現在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
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